Faktúra č. DFS0026/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0026/19
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina
  • Dátum doručenia: 05.02.2019
  • Celková hodnota: 73,92 €
  • Identifikácia zmluvy: 14/2018
  • Identifikácia objednávky: 030 SEM,4.2.2019
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť