Faktúra č. DFŠ0021/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0021/23
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 85,02 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-2/2023
  • Identifikácia objednávky: 18/2023/ŠJ, 23.01.23
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť