Faktúra č. DFŠ0021/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0021/20
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 12.02.2020
  • Celková hodnota: 65,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 15/2019
  • Identifikácia objednávky: 20/2020/ŠJ,4.2.2020
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť