Faktúra č. DFS0020/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0020/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vajcia
  • Dátum doručenia: 25.01.2019
  • Celková hodnota: 51,30 €
  • Identifikácia zmluvy: 9/2018
  • Identifikácia objednávky: 016 SEM,18.1.2019
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť