Faktúra č. DFŠ0019/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0019/22
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárske výrobky
  • Dátum doručenia: 24.01.2022
  • Celková hodnota: 87,34 €
  • Identifikácia objednávky: 25/2022/ŠJ,19.01.22
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť