Faktúra č. DFS0019/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0019/19
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina, ovocie
  • Dátum doručenia: 24.01.2019
  • Celková hodnota: 143,99 €
  • Identifikácia zmluvy: 14/2018
  • Identifikácia objednávky: 022 SEM,23.1.2019
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť