Faktúra č. DFS0019/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0019/17
  • Popis fakturovaného plnenia: nescafe alegria
  • Dátum doručenia: 20.01.2017
  • Celková hodnota: 188,64 €
  • Identifikácia objednávky: 021 SEM,18.1.2017
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť