Faktúra č. DFŠ0018/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0018/22
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárske výrobky
  • Dátum doručenia: 24.01.2022
  • Celková hodnota: 7,05 €
  • Identifikácia objednávky: 3/2022/ŠJ, 05.01.2022
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť