Faktúra č. DFŠ0017/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0017/22
  • Popis fakturovaného plnenia: ryža, múka, olej
  • Dátum doručenia: 21.01.2022
  • Celková hodnota: 76,18 €
  • Identifikácia objednávky: 19/2022/ŠJ, 17.01.22
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť