Faktúra č. DFS0017/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0017/18
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 18.01.2018
  • Celková hodnota: 114,58 €
  • Identifikácia zmluvy: 7/2017
  • Identifikácia objednávky: 020 SEM,17.1.2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť