Faktúra č. DFS0015/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0015/19
  • Popis fakturovaného plnenia: nescafe
  • Dátum doručenia: 24.01.2019
  • Celková hodnota: 198,54 €
  • Identifikácia objednávky: 018 SEM,22.1.2019
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť