Faktúra č. DFŠ0014/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0014/19
- Popis fakturovaného plnenia: mliečne výrobky
- Dátum doručenia: 29.01.2019
- Celková hodnota: 128,09 €
- Identifikácia objednávky: 15/2019/ŠJ,23.1.2019
- Dátum zverejnenia: 01.03.2019
- Poznámka: