Faktúra č. DFS0013/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0013/20
  • Popis fakturovaného plnenia: nealko
  • Dátum doručenia: 17.01.2020
  • Celková hodnota: 119,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 12/2019
  • Identifikácia objednávky: 014 SEM,15.01.2020
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť