Faktúra č. DFŠ0012/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0012/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 17.01.2023
  • Celková hodnota: 63,24 €
  • Identifikácia objednávky: 5/2023/ŠJ, 09.01.23
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť