Faktúra č. DFS0009/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0009/18
  • Popis fakturovaného plnenia: olej, tuk, cestoviny, čokoláda
  • Dátum doručenia: 15.01.2018
  • Celková hodnota: 215,17 €
  • Identifikácia zmluvy: 6/2017
  • Identifikácia objednávky: 010SEM,10.1.2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť