Faktúra č. DFŠ0007/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0007/19
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina, ovocie
  • Dátum doručenia: 17.01.2019
  • Celková hodnota: 79,76 €
  • Identifikácia zmluvy: 14/2018
  • Identifikácia objednávky: 8/2019/ŠJ,10.1.2019
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť