Faktúra č. DFŠ0005/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0005/19
  • Popis fakturovaného plnenia: ryža, múka, olej, sirup,cukor
  • Dátum doručenia: 14.01.2019
  • Celková hodnota: 197,36 €
  • Identifikácia zmluvy: 15/2018
  • Identifikácia objednávky: 7/2019/ŠJ,7.1.2019
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť