Faktúra č. DFŠ0003/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0003/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 17.01.2023
  • Celková hodnota: 486,75 €
  • Identifikácia objednávky: 11/2023/ŠJ, 11.01.23
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť