Faktúra č. DFŠ0003/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0003/20
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 13.01.2020
  • Celková hodnota: 133,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 15/2019
  • Identifikácia objednávky: 4/2020/ŠJ,07.01.2020
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť