Faktúra č. DFP0007/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0007/19
  • Popis fakturovaného plnenia: obrus 140x280 36 ks
  • Dátum doručenia: 17.06.2019
  • Celková hodnota: 432,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: PČ/2019/06, 23.05.19
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť