Faktúra č. DFP0003/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0003/19
  • Popis fakturovaného plnenia: poháre, chafing, vidlička na múčnik
  • Dátum doručenia: 31.01.2019
  • Celková hodnota: 297,76 €
  • Identifikácia objednávky: PČ/2019/03, 30.01.19
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť