Faktúra č. DFP0001/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0001/20
  • Popis fakturovaného plnenia: rohože 5 ks, vidličky dezertné, lyžičky kávové, poháre, krčahy
  • Dátum doručenia: 09.12.2020
  • Celková hodnota: 369,91 €
  • Identifikácia objednávky: PČ/2020/01
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť