Faktúra č. DFP0001/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0001/19
  • Popis fakturovaného plnenia: poháre, kávové lyžičky
  • Dátum doručenia: 21.01.2019
  • Celková hodnota: 567,94 €
  • Identifikácia objednávky: PČ/2019/01,17.01.19
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť