Faktúra č. DFB0465/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0465/18
  • Popis fakturovaného plnenia: aqua natura+PVC poháre
  • Dátum doručenia: 05.12.2018
  • Celková hodnota: 29,00 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2018/261, 21.11.18
  • Dátum zverejnenia: 09.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť