Faktúra č. DFB0441/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0441/18
  • Popis fakturovaného plnenia: sáčky vákuové
  • Dátum doručenia: 21.11.2018
  • Celková hodnota: 41,87 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2018/260, 20.11.18
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť