Faktúra č. DFB0437/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0437/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie plynu - nedoplatok
  • Dátum doručenia: 31.12.2025
  • Celková hodnota: 1 013,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z-44/2025
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť