Faktúra č. DFB0437/15

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0437/15
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 13.11.2015
  • Celková hodnota: 294,34 €
  • Identifikácia zmluvy: KZ-12/2014
  • Identifikácia objednávky: 1/2015/251, 09.11.15
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť