Faktúra č. DFB0413/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0413/17
  • Popis fakturovaného plnenia: obrusky 10 x 500 ks
  • Dátum doručenia: 15.11.2017
  • Celková hodnota: 16,44 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2017/231, 14.11.17
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť