Faktúra č. DFB0405/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0405/25
  • Popis fakturovaného plnenia: príprava kabeláže k rampe
  • Dátum doručenia: 05.12.2025
  • Celková hodnota: 1 531,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2025/150
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť