Faktúra č. DFB0387/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0387/22
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 24.11.2022
  • Celková hodnota: 381,28 €
  • Identifikácia objednávky: 55/2022-SEM, 23.11.22
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť