Faktúra č. DFB0379/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0379/17
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál, dávkovač mydla 2 ks, zásobník sklad.uterákov 2 ks
  • Dátum doručenia: 19.10.2017
  • Celková hodnota: 108,53 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2017/207, 12.10.17
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť