Faktúra č. DFB0377/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0377/17
  • Popis fakturovaného plnenia: uterák froté 50 ks, utierky 12 ks
  • Dátum doručenia: 17.10.2017
  • Celková hodnota: 219,00 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2017/211, 16.10.17
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť