Faktúra č. DFB0369/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0369/25
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický a čistiaci materiál
  • Dátum doručenia: 13.11.2025
  • Celková hodnota: 177,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 57/2025-SEM
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť