Faktúra č. DFB0368/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0368/17
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava notebooku a PC, siete, nabíjačka na notebook, kábel VGA, batéria na notebook
  • Dátum doručenia: 16.10.2017
  • Celková hodnota: 250,00 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2017/191,171,193,184
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť