Faktúra č. DFB0367/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0367/25
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiaci materiál
  • Dátum doručenia: 13.11.2025
  • Celková hodnota: 86,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 59/2025-SEM
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť