Faktúra č. DFB0365/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0365/22
  • Popis fakturovaného plnenia: kadernícky materiál
  • Dátum doručenia: 14.11.2022
  • Celková hodnota: 295,35 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2022/139, 10.11.2022
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť