Faktúra č. DFB0365/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0365/18
  • Popis fakturovaného plnenia: kozmet.vosky
  • Dátum doručenia: 28.09.2018
  • Celková hodnota: 46,50 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2018/206, 12.09.18
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť