Faktúra č. DFB0362/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0362/23
  • Popis fakturovaného plnenia: obrusky, tabletov.soľ, mikrotenové vrecká, potrav.fólia
  • Dátum doručenia: 22.11.2023
  • Celková hodnota: 479,93 €
  • Identifikácia objednávky: 54/2023-SEM, 20.11.23
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť