Faktúra č. DFB0355/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0355/20
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 14.12.2020
  • Celková hodnota: 772,20 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2020/173, 08.12.20
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť