Faktúra č. DFB0348/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0348/19
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 11.10.2019
  • Celková hodnota: 122,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 53/2019-SEM, 10.10.19
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť