Faktúra č. DFB0338/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0338/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
  • Dátum doručenia: 21.10.2025
  • Celková hodnota: 559,13 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z-190/2000
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť