Faktúra č. DFB0337/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0337/23
  • Popis fakturovaného plnenia: kadernícky materiál
  • Dátum doručenia: 26.10.2023
  • Celková hodnota: 239,58 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2023/150, 24.10.23
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť