Faktúra č. DFB0337/14

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0337/14
  • Popis fakturovaného plnenia: začistenie otvorov a rýh po oprave elektroinštalácie
  • Dátum doručenia: 26.09.2014
  • Celková hodnota: 2 053,73 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2014/163, 17.07.14
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť