Faktúra č. DFB0335/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0335/25
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický a čistiaci materiál 72f
  • Dátum doručenia: 20.10.2025
  • Celková hodnota: 236,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 51/2025-SEM
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť