Faktúra č. DFB0335/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0335/22
  • Popis fakturovaného plnenia: sáčok vákuový 300 ks
  • Dátum doručenia: 17.10.2022
  • Celková hodnota: 19,78 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2022/127, 17.10.22
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť