Faktúra č. DFB0331/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0331/22
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 13.10.2022
  • Celková hodnota: 259,85 €
  • Identifikácia objednávky: 50/2022-SEM, 12.10.22
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť