Faktúra č. DFB0331/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0331/20
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál, dezinfekčné prostriedky
  • Dátum doručenia: 30.11.2020
  • Celková hodnota: 753,22 €
  • Identifikácia objednávky: 33/2020-SEM, 26.11.20
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť