Faktúra č. DFB0324/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0324/20
  • Popis fakturovaného plnenia: mikroténové vrecká, dezinfekcia na ruky
  • Dátum doručenia: 19.11.2020
  • Celková hodnota: 69,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 32/2020-SEM, 18.11.20
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť