Faktúra č. DFB0324/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0324/17
  • Popis fakturovaného plnenia: obrusky, sviečky, vrecia na odpad, mikroténové vrecká, rukavice, alobal
  • Dátum doručenia: 20.09.2017
  • Celková hodnota: 207,84 €
  • Identifikácia objednávky: 39/2017-SEM,14.09.17
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť