Faktúra č. DFB0319/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0319/24
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač poštovných poukazov
  • Dátum doručenia: 24.09.2024
  • Celková hodnota: 49,20 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2024/134
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť